5月27日,我校召开党委审计委员会第三次会议。校领导胡连利、韩会玲、刘清波、汤志江、马丽娟、孙斌、赵其国,党委审计委员会成员单位主要负责人,审计处全体工作人员参加会议。
党委书记、党委审计委员会主任胡连利指出,校党委始终高度重视审计工作,加强对审计工作的全面领导,将审计作为学校内部治理体系重要组成部分。审计处围绕规范办学和服务发展履职尽责,依法审计,审计监督质效不断提升,在促进规范管理、完善内控、防范风险、提高绩效等方面发挥了审计护航赋能积极作用,审计工作取得突出成绩,2023年获评“2020-2022年度全国内部审计先进集体”,校党委对此予以充分肯定。为进一步做好我校审计工作,胡连利要求:一要提高政治站位,坚持党对审计工作的集中统一领导,充分发挥党委审计委员会对审计工作的总体谋划、统筹协调和督促落实作用,不断完善党领导审计工作的制度机制。二要聚焦主责主业,切实履行审计工作职责使命,围绕学校中心工作,立足经济监督,坚持开展常态化经济体检、做到未病先防。三要扎实推进审计整改,确保审计整改权威高效,既要做好揭示问题的“上半篇文章”,更要做好审计整改“下半篇文章”。四要做好内部控制手册跟踪落实工作,切实将内控体系建设成果落到实处,适时对内部控制手册进行修订和完善,提升学校治理水平;出台中层干部履行经济责任风险提示清单,从源头上提醒中层干部在工作中遵循法律法规,规范履行经济责任,及时规避风险,推动中层干部更好履职尽责。五要坚持固本强基,着力打造信念坚定、业务精通、作风务实、清正廉洁的审计队伍。
党委副书记、校长、党委审计委员会第一副主任韩会玲主持会议并就落实本次会议精神和胡连利同志讲话要求,坚持守正创新,完善工作机制,拓展审计广度和深度,高质量完成2024年各项审计工作任务讲了意见。
会上,集体学习了河北省委审计委员会第十三次会议精神、《河北省内部审计规定》《河北省教育系统内部审计工作规定(试行)》;听取了保定市审计局对我校2022年度预算执行、决算及其他财政财务收支情况审计发现问题整改情况汇报,河北省审计理论研讨交流会保定学院工作方案以及2023年度审计工作汇报;审议通过了2024年审计工作要点。